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비영리법인·공익단체의 부가세 - 영리활동 부분 과세 이슈

비영리법인과 공익단체는 일반적으로 부가가치세(부가세) 면제 대상이지만, 일정한 영리활동을 수행하는 경우에는 부가세 과세 대상이 될 수 있습니다. 이에 따라 비영리법인과 공익단체가 부가세 의무를 정확히 이해하고 준수하는 것이 중요합니다. 본 글에서는 비영리법인 및 공익단체의 부가세 적용 기준과 영리활동 과세 이슈 를 중심으로 살펴보겠습니다. 1. 비영리법인·공익단체와 부가세 면세 원칙 비영리법인과 공익단체는 기본적으로 영리를 목적으로 하지 않으…

모모의 마음 이야기

부가가치세 환급: 대상, 신청 방법, 지연 사유 및 해결 방안

부가가치세(VAT) 환급은 사업 운영에 있어 매우 중요한 요소입니다. 환급 절차를 잘 이해하면 자금 흐름을 원활하게 관리할 수 있고, 불필요한 지연을 방지할 수 있습니다. 이 글에서는 부가가치세 환급 대상, 신청 방법, 그리고 지연 시 대처 방법 에 대해 알아보겠습니다.  부가가치세 환급 대상은 누구인가? 부가세 환급은 모든 사업자가 받을 수 있는 것이 아니며, 특정한 조건을 충족해야 합니다. 다음은 대표적인 환급 대상입니다. 1️⃣ 매입세…

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부가세 환급 받기 - 환급 사유와 절차, 주의할 점

부가가치세(부가세)는 사업자가 소비자로부터 징수하여 국가에 납부하는 간접세입니다. 그러나 일정 조건을 충족하면 이미 납부한 부가세를 돌려받을 수 있는 부가세 환급 제도 가 존재합니다. 이는 사업 운영 자금을 효율적으로 관리할 수 있는 좋은 기회가 되며, 많은 기업들이 자금 유동성 확보를 위해 적극 활용하고 있습니다. 이번 글에서는 부가세 환급이 발생하는 사유, 환급 절차, 필요한 서류, 환급 지연 시의 대처 방법, 그리고 환급을 효과적으로…

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부가세와 소득세 - 세금 구조, 이중 부담, 중복과세

부가세와 소득세는 기업과 개인 모두에게 중요한 세금입니다. 이 글에서는 두 세금의 개념, 세금 구조, 이중 부담과 중복과세의 차이를 명확히 설명합니다. 효율적인 절세 전략을 위해 꼭 알아야 할 핵심 정보를 확인하세요. 부가세와 소득세의 개념과 차이점 부가가치세(부가세)와 소득세는 각각 기업과 개인, 혹은 사업체의 경제 활동에 부과되는 대표적인 세금입니다. 이 두 가지 세금은 부과 방식, 계산 방법, 납부 주체가 다르기 때문에 각각의 특성을 …

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부가세 세무조사 - 위험신호 주요이슈 대응방법

부가세 세무조사는 기업 운영에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 절차입니다. 이번 글에서는 부가세 세무조사의 위험신호, 자주 발생하는 주요 이슈, 그리고 효과적인 대응 방법에 대해 심층적으로 분석합니다. 기업이 세무조사에 대비하기 위해 반드시 알아야 할 핵심 정보를 제공합니다.

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부가세 가산세 완벽 분석 - 신고 지연, 납부 지연, 기재 오류

부가세 가산세는 신고 지연, 납부 지연, 기재 오류에 따라 다르게 적용됩니다. 이 글에서는 각각의 구조와 부과 기준, 절세 방법까지 상세히 분석하여 부가세 가산세에 대한 모든 정보를 제공합니다. 1. 부가세 가산세란? 가산세의 기본 개념과 구조 부가세 가산세는 세금을 신고하거나 납부할 때 법정 기한을 지키지 않거나, 잘못된 내용으로 신고했을 때 부과되는 추가적인 금전적 페널티 입니다. 이는 세금의 성실한 신고와 납부를 유도하기 위한 제도적…

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부가세 절세 전략: 합법적 공제와 신고 최적화 방법

부가가치세(부가세)는 사업자가 필수적으로 신고·납부해야 하는 세금 중 하나지만, 합법적인 절세 전략을 활용하면 세금 부담을 줄일 수 있습니다. 부가세는 매출세액에서 매입세액을 공제하여 계산되므로, 올바른 공제 전략과 신고 최적화 방법을 적용하면 절세 효과를 극대화 할 수 있습니다. 이번 글에서는 합법적인 부가세 절세 전략을 소개합니다. 1. 매입세액 공제 최적화하기 ✅ 공제 가능한 매입세액 적극 활용 부가세는 매출세액에서 매입세액을 차감하여…

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부가세 신고 시 자주 실수하는 사례와 예방법

부가가치세(부가세) 신고는 사업자에게 중요한 의무 중 하나입니다. 하지만 복잡한 세법과 다양한 거래 유형으로 인해 많은 사업자가 실수를 저지르곤 합니다. 이러한 실수는 가산세 부과 등 불이익으로 이어질 수 있기 때문에, 주의가 필요합니다. 이번 글에서는 부가세 신고 시 자주 발생하는 실수 사례와 이를 예방하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 매출 누락 및 과소 신고 💡 실수 사례 현금 거래를 장부에 기록하지 않거나, 일부 매출을 누락하는 …

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면세·영세율 사업자의 세금계산서 발행 방법 총정리

사업을 운영하다 보면 면세사업자와 영세율 사업자 의 세금계산서 발행 방식이 일반 과세사업자와 다르다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 특히 면세사업자는 세금계산서를 발행할 수 없고, 영세율 사업자는 세금계산서를 발행하지만 부가세 0%를 적용 한다는 점에서 차이가 있습니다. 이번 글에서는 면세사업자와 영세율 사업자의 세금계산서 발행 방법, 발행 가능한 서류, 주의할 점 등을 상세히 설명하겠습니다. 📌 1. 면세사업자와 영세율 사업자의 차이 …

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세금계산서 발행 실무: 전자세금계산서와 수정세금계산서 완벽 정리

기업과 사업자라면 세금계산서 발행은 필수적인 업무 중 하나입니다. 특히, 전자세금계산서와 수정세금계산서 를 올바르게 발행하는 것은 부가가치세 신고 및 세무 리스크 관리 에 매우 중요합니다. 이번 글에서는 전자세금계산서 발행 실무와 수정세금계산서의 개념, 발행 사유 및 방법 을 자세히 정리해보겠습니다. 📌 1. 전자세금계산서란? ✅ 전자세금계산서 개념 및 의무 전자세금계산서 란 국세청 전자세금계산서 시스템을 통해 발행 및 전송되는 세금계산서…

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면세 사업자와 과세 사업자 겸영 시 주의사항

1. 면세 사업자와 과세 사업자의 개념 사업자는 제공하는 재화나 용역의 성격에 따라 면세 사업자 또는 과세 사업자 로 구분됩니다. 하지만 일부 사업자는 면세 사업과 과세 사업을 동시에 운영할 수도 있는데, 이를 겸영 사업자 라고 합니다. 면세 사업자 : 부가가치세가 면제되는 사업을 운영하는 자 (예: 병·의원의 의료업, 교육 서비스업, 농·축·수산물 판매업 등) 과세 사업자 : 일반적으로 부가가치세를 신고·납부해야 하는 사업을 운영하는 자 …

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매입세액 공제의 핵심 포인트

매입세액 공제는 부가가치세 신고에서 절세를 위한 매우 중요한 부분입니다. 그러나 제대로 공제를 받기 위해서는 "적격 증빙"을 철저히 준비하고, 세법상 요구되는 구비 서류를 정확히 갖추는 것이 필수입니다. 이번 글에서는 매입세액 공제를 받을 때 반드시 알아야 할 적격 증빙의 의미와 종류, 그리고 준비해야 할 구비 서류를 중심으로 핵심 포인트를 정리합니다. 1. 매입세액 공제란 무엇인가? 매입세액 공제는 부가가치세 납부액을 줄이…

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